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集团审计部组织内部控制评价工作业务培训
发布日期:2019-05-21

为顺利推进集团2019年度内部控制评价工作,提高集团内部控制体系整体水平,426,集团审计部牵头组织了内部控制评价工作业务培训。集团党委委员、总会计师邱怀东出席会议并讲话,各部门负责人、内部控制评价配合小组成员共计32人参加了培训学习。

邱怀东总会计师指出,内部控制评价既是国资委、财政局监管要求,更是促进集团管理提升,实现监督合力的需要。通过对集团各项经营业务活动中内部控制行为的适当性和有效性进行评价,促进内部控制工作内化于心、外化于形、不断完善,从而起到为集团发展保驾护航的目的。

本次培训由厦门融策企业管理咨询有限公司曾志明总经理主讲,曾总重点从实际操作角度讲解了本次内部控制评价的工作方式和具体要求,并系统地给大家讲解了内部控制的基本概念、内控目标、缺陷认定以及编制评价底稿等内容

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